内审主管/经理
深圳全职职能 / 支持 - 财务 / 审计 / 税务 职位描述
- 参与、协助制定年度内部审计计划,明确审计重点、范围及时间安排;
- 开展专项审计工作,包括但不限于财务审计、运营审计、合规审计、专项稽核等,可独立完成审计方案设计、人员访谈、证据收集与审阅、数据分析等环节;
- 跟踪审计发现问题的整改落实情况,定期向管理层汇报整改进度,确保问题闭环解决;
- 撰写审计工作底稿及审计报告,清晰呈现审计结论、风险点及改进建议,为管理层决策提供支持;
- 配合外部审计机构开展工作,提供必要的审计资料及协助,协调内外部审计衔接;
- 收集、整理审计相关政策法规及行业动态,更新审计方法与工具,提升审计工作质量与效率;
- 完成领导交办的其他审计相关工作。
职位要求
- 本科及以上学历,会计、审计、财务、工商管理等相关专业;持有 CPA、CIA、ACCA、AICPA等资格证书优先;
- 7年及以上四大会计师事务所、快速发展企业或上市公司工作经验,拥有电商、快消零售、产研销一体企业相关工作经验优先;
- 具备扎实的财务、审计专业知识,熟悉ERP等信息化系统及数据分析工具(如PowerBI、IDEA等软件);
- 具有供应链、营销等领域审计、稽核及反舞弊经验优先;
- 具有商业敏感性和逻辑思维能力、良好的沟通协调能力及书面表达能力,团队协作能力好;
- 具有较强的责任心、原则性及职业操守,严守审计纪律与保密制度。
投递